在全市上下深入贯彻落实党的二十届三中全会精神各项重要决策部署,全力推动经济社会高质量发展的关键时期,我们召开2025年XX市审计工作会议,旨在总结经验、分析形势、明确方向,为推动XX市审计事业再上新台阶,助力全市经济社会持续健康发展凝聚力量。下面,我代表XX市委审计委员会办公室、市审计局党组,向大会作工作报告。
一、回顾过往,总结2024年审计工作成效
(一)强化党的领导,筑牢审计工作政治根基。一是完善制度强化引领。持续完善审计工作制度机制,将党的领导融入审计工作的每一个环节。从审计项目的规划制定,到审计实施过程中的监督管理,再到审计结果的汇报与运用,都严格遵循党的相关规定与要求。通过明确各项工作流程中的党组织职责,确保党的路线方针政策在审计工作中得到精准贯彻,为审计工作提供坚实的制度保障,使审计工作始终沿着正确的政治方向前行。二是关键环节精准把控。牢牢抓住重大事项请示报告、审计项目计划编制、审计结果运用等审计工作的关键环节。重大事项及时向党委审计委员会请示报告,确保党委对审计工作的重大决策部署得以有效执行。在审计项目计划编制过程中,紧密围绕党委政府的中心工作与重点任务,合理安排审计资源,突出审计重点。对于审计结果,积极推动其在党委政府决策、干部考核评价等方面的运用,切实发挥审计监督的建设性作用,强化党对审计工作的全方位领导。三是政治属性深度彰显。牢固树立审计机关的政治机关意识,通过常态化的政治理论学习、专题培训等方式,提升审计人员的政治素养。在审计实践中,注重从政治高度分析经济问题,从政策执行层面审视审计发现的问题,将审计工作与国家战略、地方发展紧密结合,使审计监督不仅仅局限于经济领域的查错纠弊,更成为维护政治稳定、推动政策落实的重要力量,深度彰显审计机关的政治属性与政治功能。
(二)聚焦主责主业,提升审计监督效能。一是紧扣发展强化监督。紧紧围绕高质量发展这一核心任务,紧盯资金绩效、民生福祉、权力运行以及重大政策落实等关键领域。在资金绩效审计方面,对各类财政资金、项目资金的使用效益进行深入审查,确保资金使用的合理性与高效性。在民生福祉审计中,重点关注教育、医疗、养老等民生领域的政策落实与资金使用情况,保障人民群众的切身利益。针对权力运行,加强对领导干部经济责任审计,规范权力行使,防范廉政风险。同时,持续跟踪重大政策的执行情况,及时发现政策落实过程中的堵点与难点,为政策的有效实施提供保障。二是拓展广度深度覆盖。不断拓展审计的广度与深度,加大审计项目的实施力度。在审计对象上,实现对政府部门、国有企业、事业单位等各类主体的广泛覆盖;在审计内容上,不仅关注财务收支的真实性与合法性,还深入审查业务管理、内部控制、风险防范等方面。通过创新审计方法,如运用大数据分析技术,提高审计效率,实现对海量数据的精准分析,挖掘潜在问题,使审计监督更加全面、深入,切实发挥审计在经济社会发展中的“经济体检”作用。三是成果丰硕彰显担当。2024年,全市审计机关共完成210项审计任务,取得了丰硕的成果。查出问题金额104亿元,揭示了经济运行中的一些突出问题,为挽回经济损失、规范财经秩序提供了有力支持。发现非金额计量问题785个,这些问题涉及管理漏洞、制度缺陷等多个方面,为被审计单位完善管理、提升治理水平提供了重要参考。移送处理事项49件,严肃查处了违法违纪行为,彰显了审计监督的权威性与严肃性,切实履行了审计机关的职责与担当。
(三)狠抓审计整改,提升审计监督权威性。一是构建全面整改格局。始终坚持构建全面整改、专项整改、重点督办的整改工作格局。全面整改要求被审计单位对审计发现的所有问题进行全面梳理、逐一整改,确保整改工作无死角。专项整改针对特定领域或突出问题,组织开展专项行动,集中力量解决重点难点问题。重点督办则对一些影响重大、整改难度较大的问题,由审计机关联合相关部门进行重点跟踪督办,确保问题得到有效解决,形成全方位、多层次的整改工作体系。二是强化整改跟踪问效。建立健全审计整改跟踪问效机制,对审计整改情况进行定期跟踪检查。要求被审计单位定期报送整改工作进展情况,审计机关根据报送情况进行实地核查。对于整改不力的单位,及时进行通报批评,并将整改情况纳入绩效考核体系,通过强化考核问责,推动被审计单位切实履行整改主体责任,确保审计整改工作落到实处。三是整改成效显著提升。通过持续努力,全市2019-2024年度审计整改台账反映的审计发现问题10188个,整改完成率达到99.42%。大量问题得到有效整改,不仅规范了被审计单位的财务管理与业务运行,还推动了相关制度的完善与优化,提升了政府部门和单位的治理能力与水平,进一步强化了审计整改工作的权威性与实效性,切实发挥了审计“治已病、防未病”的作用。
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(一)强化组织保障,确保工作有序推进。一是健全领导体系。进一步健全党委统一领导、党政齐抓共管、审计机关组织实施、相关部门协调配合的审计工作领导体系。明确各部门在审计工作中的职责分工,加强沟通协调,形成工作合力。各级党委审计委员会要充分发挥领导核心作用,定期研究审计工作中的重大问题,及时作出决策部署,为审计工作提供坚强的组织保障。二是优化内部管理。审计机关要加强内部管理,完善工作流程,提高工作效率。建立健全审计项目质量控制制度、审计人员绩效考核制度等,加强对审计工作各个环节的管理与监督。合理配置审计资源,优化审计人员结构,确保审计工作能够高效、有序开展。三是加强工作调度。建立审计工作调度机制,定期对审计项目进展情况进行调度。及时掌握审计工作中存在的问题与困难,采取有效措施加以解决。加强对审计项目的过程管理,确保审计项目按照计划顺利推进,按时完成审计任务。
(二)强化资源保障,夯实审计工作基础。一是加大资金投入。各级政府要加大对审计工作的资金投入,保障审计工作的正常开展。将审计信息化建设、审计业务培训、审计项目实施等所需资金纳入财政预算,确保资金足额到位。加强对审计资金的管理与监督,提高资金使用效益,为审计工作提供坚实的资金保障。二是加强人才培养。建立健全审计人才培养机制,加大对审计人才的培养力度。通过开展内部培训、选派人员参加上级培训、鼓励审计人员参加专业资格考试等方式,提升审计人员的业务能力与综合素质。加强审计人才引进工作,吸引更多优秀的专业人才加入审计队伍,优化审计人才结构。三是完善技术装备。加大对审计技术装备的投入,提高审计工作的科技含量。配备先进的审计软件、计算机设备、取证工具等,为审计人员开展工作提供有力的技术支持。加强对审计技术装备的管理与维护,确保设备正常运行,提高审计工作效率。
(三)强化制度保障,规范审计工作行为。一是完善审计法规制度。加强审计法规制度建设,结合实际情况,制定和完善审计工作相关的规章制度。明确审计工作的职责、权限、程序等,规范审计人员的工作行为。加强对审计法规制度的宣传与培训,提高审计人员的法治意识,确保审计工作依法依规开展。二是建立健全内部管理制度。审计机关要建立健全内部管理制度,加强对审计人员的日常管理与监督。完善考勤制度、请销假制度、廉政制度等,严肃工作纪律。加强对审计项目的质量管理,建立审计项目质量责任追究制度,确保审计项目质量。三是加强制度执行监督。建立健全制度执行监督机制,加强对审计法规制度和内部管理制度执行情况的监督检查。定期对制度执行情况进行评估,及时发现制度执行过程中存在的问题,采取有效措施加以整改。加强对违反制度行为的查处力度,维护制度的权威性与严肃性。
同志们,2025年是XX市审计事业发展的关键一年,我们肩负着重大的责任与使命。面对新的形势与任务,全市审计机关要以总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的各项决策部署,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚定信心、锐意进取、真抓实干,以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风,奋力开创XX市审计事业新局面,为推动全市经济社会高质量发展作出新的更大贡献!
谢谢大家!