市审计局完成审计和审计调查项目55个,审计查出主要问题254个,涉及问题金额16.48亿元,提出审计建议167条,自行解缴、清退0.25亿元,促进资金拨付1.42亿元,促进制定或完善管理制度24个,向有关部门移送问题线索6件;向市委、市政府、市委审计委员会报送各类审计要情、专报18份,受到市委、市政府主要领导肯定性批示2次;获得“成都市2022年度优秀审计项目”“xx市乡村振兴工作先进集体”等集体奖项4个、干部职工各类先进个人11人次,1人选拔到市属国有企业任总审计师;3人取得中级审计师证书、1人取得高级审计师证书,晋升一级主任科员1人、晋升二级主任科员1人,选拔任用中层干部5人,交流轮岗10人次,考调新进人员1人。
二、财政预算执行审计
市审计局对67个市级部门实现审计全覆盖,重点核查15个部门(单位);重点审计2022年度市本级财政预算执行情况、财政决算编制情况及其他财政收支情况,并对xx市地方政府债券、预算内基本建设、交通运输等专项资金管理使用情况,以及道路交通事故社会救助基金、财政暂付款和库款管理等方面进行延伸审计。2022年度各市级部门(单位)预决算收支执行、国有资产管理、网络安全和信息化建设发现非金额计量问题31个,涉及金额3631.99万元。
三、领导干部经济责任审计
市审计局全年审计9个单位13名领导干部任期经济责任履行情况(任中11名、离任2名),同步开展2名领导干部自然资源资产离任(任中)审计,提交审计报告和审计结果报告24篇,审计查出领导干部负领导责任的非金额问题78个,查出主要问题金额440426.84万元(管理不规范金额440390.82万元、违规金额36.02万元),领导干部负领导责任问题金额440xxx.39万元;促进制定或完善管理制度6个,提出并采纳审计建议60条。
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市审计局重点开展xx市天星村安置房建设项目(第一阶段)跟踪审计,存在部分投标清单不平衡报价、部分投融资前期费用4434.55万元未及时到位等问题4个;开展2021年xx市高标准农田建设项目跟踪审计,存在多计工程价款、施工单位现场管理不规范等问题5个;开展2021年xx市中央预算内高标准农田项目跟踪审计,存在多计工程价款、项目资料不规范等问题5个;开展东来印象(xx市文化体育中心)项目阶段性跟踪审计,存在总坪工程未完成单项工程竣工验收等问题。
七、国有企业审计
市审计局重点审计xx市水务投资发展有限公司2019年至2021年度资产、负债及损益情况,xx市现代工业投资发展有限公司企业发展战略规划、财务收支管理、项目资金管理、国有资产管理等情况,发现水投公司少计收入38.08万元、应计未计房产税16.58万元、未按照内部管理制度进行采购等问题5个,发现工投公司部分“三重一大”(重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用)事项决策不严、违反合同约定提前支付部分费用且未经集体决策,部分资金审批不合规、未及时归还专项债券资金2.46亿元等问题13个。
八、内部审计
市审计局全年牵头制定内部审计制度6个,对市财政局、市商投局、市融媒体中心、雄州公司等29个行政企(事)业单位贯彻落实内部审计制度情况进行督促检查,指导市教育局、市卫健局等部门制定内部审计5年规划;对29个单位2022—2023年度14个未按期完成整改的问题开展专项行动,发出整改督促提醒函29份,促进被审计单位和行业主管部门制定加强资金预算管理和定期清理往来款项制度等37个。各内审单位共实施内部审计项目116个,查出问题162个,发现问题金额264.68万元。